無(wú)錫市稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)操作簡(jiǎn)介
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
一、登錄
步驟一:進(jìn)入網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳
進(jìn)入無(wú)錫市國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站→點(diǎn)擊網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳http://www.jswxgs.net/Common/
步驟二:登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳
新用戶:進(jìn)行注冊(cè)(新用戶必須事先與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系填寫網(wǎng)上申報(bào)聯(lián)絡(luò)單)
老用戶:直接輸入稅號(hào)和密碼登錄
(修改網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的密碼后,請(qǐng)退出網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳,重新登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳)
步驟三:進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)
進(jìn)入網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳主界面,點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”,進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)界面。
二、準(zhǔn)備
步驟一:下載軟件
點(diǎn)擊“下載中心”,下載通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件和Adobe Reader 9.0閱讀器,下載后安裝。
注意:申報(bào)前請(qǐng)將以下數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好
--使用通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件采集海關(guān)完稅憑證和非認(rèn)證運(yùn)輸*****信息,生成CRC和JK文件。
右擊目錄→新增企業(yè)→選中“海關(guān)完稅憑證抵扣清單”→右擊新增報(bào)表→選擇所屬期→點(diǎn)擊“新增”→雙擊→錄入數(shù)據(jù)(兩次錄入)→選中“數(shù)據(jù)申報(bào)”(生成CRC和JK兩個(gè)文件)
--從擎天的退免稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出XML文件。請(qǐng)確保文件名準(zhǔn)確。
步驟二:進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面
點(diǎn)擊“我要申報(bào)”,選擇所屬期,點(diǎn)擊“確定”,進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面。
步驟三:申報(bào)期初數(shù)據(jù)初始化
點(diǎn)擊“重做初始化”,納稅人查看稅務(wù)征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步結(jié)果界面是否操作成功。如果發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)失敗或者數(shù)據(jù)不對(duì),請(qǐng)及時(shí)與管理員聯(lián)系。
三、申報(bào)
步驟一:一般納稅人增值稅申報(bào)
(一)點(diǎn)擊增值稅抵扣明細(xì)表后的“修改”,進(jìn)入增值稅抵扣明細(xì)表
1、納稅人審核防偽稅控*****信息。*****中有已認(rèn)證而不符合抵扣條件的,有兩種方式處理:
一是在抵扣明細(xì)表中將*****“狀態(tài)”欄的下拉菜單中設(shè)置為“其它不得抵扣”;
二是先點(diǎn)擊“本表為空”,點(diǎn)擊“認(rèn)證數(shù)據(jù)導(dǎo)入”,點(diǎn)擊“全部選擇”并剔除認(rèn)證不抵扣的*****,點(diǎn)擊“確定導(dǎo)入”。
2、納稅人核對(duì)防偽稅控*****信息后,如果出現(xiàn)以下情況:*****數(shù)據(jù)有缺失、*****數(shù)據(jù)多余、外貿(mào)出口退稅企業(yè)*****狀態(tài)為“專用*****抵扣”,請(qǐng)及時(shí)與管理員聯(lián)系。
(1)*****數(shù)據(jù)有缺失,在稅務(wù)機(jī)關(guān)處理補(bǔ)全*****數(shù)據(jù)后,納稅人重做初始化或者認(rèn)證數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作。
(2)*****數(shù)據(jù)多余,在稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)并刪除多余的*****后,納稅人需要先進(jìn)行本表為空操作,再重做初始化操作。
(3)外貿(mào)出口退稅企業(yè)*****狀態(tài)為“專用*****抵扣”,在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行資格認(rèn)定后,納稅人進(jìn)行“本表為空”操作,再重做初始化。
3、錄入農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證
點(diǎn)擊目錄區(qū)中“新建*****”,進(jìn)入頁(yè)面,據(jù)實(shí)輸入農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證的相關(guān)信息。
4、使用通用稅務(wù)采集軟件采集增值稅海關(guān)完稅證及非認(rèn)證運(yùn)輸*****并上傳。
(1)在增值稅抵扣明細(xì)表頁(yè)面中,點(diǎn)擊目錄區(qū)中“海關(guān)完稅憑證導(dǎo)入”,點(diǎn)擊“瀏覽”,選中CRC文件和JK兩個(gè)文件,然后上傳。
(2)非認(rèn)證運(yùn)輸*****采集同增值稅海關(guān)完稅憑證操作:點(diǎn)擊“運(yùn)輸*****導(dǎo)入”然后上傳文件。
(二)出口退稅企業(yè)申報(bào)(生產(chǎn)型出口企業(yè)操作)
導(dǎo)入擎天數(shù)據(jù):點(diǎn)擊《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工抵扣明細(xì)表》后的“創(chuàng)建”,點(diǎn)擊“瀏覽”,選中擎天數(shù)據(jù)文件,點(diǎn)擊“打開(kāi)”,“確認(rèn)”。
(三)增值稅抵扣明細(xì)表填寫完畢,請(qǐng)務(wù)必點(diǎn)擊“自動(dòng)生成”,完成增值稅抵扣明細(xì)表的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成增值稅附表二。
(四)點(diǎn)擊增值稅納稅申報(bào)表后的“修改”,進(jìn)入增值稅申報(bào)表界面。
1、核對(duì)附表二的數(shù)據(jù),并填寫主表和附表一,首次申***修改累計(jì)數(shù)。
2、重點(diǎn)核對(duì)以下數(shù)據(jù):主表13欄上期留抵稅額、主表25欄期初未繳稅額、主表15欄免抵退貨物應(yīng)退稅額、附表二18欄免抵退稅貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、附表二各類進(jìn)項(xiàng),如與實(shí)際數(shù)不符,請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)。稅務(wù)機(jī)關(guān)處理后,納稅人點(diǎn)擊“重新初始化”和“自動(dòng)生成”按鈕。
3、確保主表20欄期末留抵稅額、主表34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額正確。
4、填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存報(bào)表”。
(五)點(diǎn)擊固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表后的“創(chuàng)建”,填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存報(bào)表”。
(六)提交申報(bào)
1、當(dāng)增值稅系列報(bào)表欄次下所有報(bào)表填寫完畢后,增值稅系列報(bào)表前面的方框,自動(dòng)打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。
2、點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”后,出現(xiàn)強(qiáng)制審核信息和提示審核信息,表示所有不滿足審核關(guān)系的信息。違反強(qiáng)制審核關(guān)系的不出現(xiàn)“繼續(xù)正式提交申報(bào)”按鈕,即無(wú)法申報(bào)。違反提示審核關(guān)系(如第一次申報(bào)時(shí)提示累計(jì)數(shù)錯(cuò)誤)的會(huì)出現(xiàn)“繼續(xù)正式提交申報(bào)”按鈕,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行提交申報(bào)。
步驟二:小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)
1、點(diǎn)擊2005版小規(guī)模申報(bào)表后的“創(chuàng)建”,按實(shí)際金額填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存報(bào)表”。
2、當(dāng)增值稅系列報(bào)表前面的方框內(nèi)自動(dòng)打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。
步驟三:消費(fèi)稅申報(bào)
1、點(diǎn)擊“創(chuàng)建”,填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存報(bào)表”。
2、當(dāng)消費(fèi)稅系列報(bào)表欄次下所有報(bào)表填寫完畢后,消費(fèi)稅系列報(bào)表前的方框,自動(dòng)打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。
步驟四:填寫財(cái)務(wù)報(bào)表
1、填寫資產(chǎn)負(fù)債表:點(diǎn)擊“創(chuàng)建”,填寫完畢后點(diǎn)擊“保存報(bào)表”。
2、填寫利潤(rùn)表:點(diǎn)擊“創(chuàng)建”,填寫完畢后點(diǎn)擊“保存報(bào)表”。
注意:財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫請(qǐng)遍歷報(bào)表,輸入數(shù)字后逐格敲擊回車鍵至報(bào)表結(jié)束。
步驟五:所得稅申報(bào)
1、點(diǎn)擊“創(chuàng)建”,按實(shí)際金額填寫所得稅報(bào)表。確保營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額正確。
2、填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存報(bào)表”。
3、如果是總分支機(jī)構(gòu)企業(yè),除錄入《企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表》(A類),還應(yīng)錄入《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》。
4、選中所得稅系列報(bào)表前的方框,打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。如果在審核關(guān)系上只提示“需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表”這條信息,不出現(xiàn)其他審核錯(cuò)誤,再返回按序申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。
5、選中資產(chǎn)負(fù)債表系列報(bào)表前的方框,打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。
6、選中利潤(rùn)表系列報(bào)表前的方框,打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。
7、選中所得稅系列報(bào)表前的方框,打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。
步驟六:增值稅納稅申報(bào)附報(bào)資料申報(bào)(重點(diǎn)稅源戶填報(bào))
1、點(diǎn)擊“創(chuàng)建”,填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存報(bào)表”,點(diǎn)擊“請(qǐng)繼續(xù)”。
2、當(dāng)增值稅納稅申報(bào)附報(bào)資料前的方框內(nèi)自動(dòng)打√,點(diǎn)擊“正式提交申報(bào)”。
四、聯(lián)系方式
在操作過(guò)程中,如有問(wèn)題請(qǐng)與各管理員聯(lián)系。
申報(bào)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-8877581、 82821963、82821972、82821569、82821165