內(nèi)部審計(jì)的工作內(nèi)容是哪個(gè)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
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內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面
1、財(cái)務(wù)應(yīng)用。財(cái)務(wù)審計(jì)是對(duì)企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督,對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表反映的會(huì)計(jì)信息依法作出客觀、公正的評(píng)價(jià)。其目的是揭露和反映企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)并采取措施解決企業(yè)財(cái)務(wù)收支中的各種違法問題。
2、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序。企業(yè)審計(jì)是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的合理性、各種生產(chǎn)力要素的開發(fā)利用情況以及經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性的實(shí)現(xiàn)程度的審查。它旨在幫助企業(yè)挖掘人力、財(cái)力和物力的潛力,改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。評(píng)審內(nèi)容主要包括:物資供應(yīng)評(píng)審;生產(chǎn)組織評(píng)審;工藝過程評(píng)審;資源利用評(píng)審;成本評(píng)審;庫存資金評(píng)審;產(chǎn)品銷售評(píng)審。
3、管理應(yīng)用程序。內(nèi)部管理審計(jì)通常是指對(duì)管理體系和管理工作的審計(jì)。其考核內(nèi)容一般包括兩個(gè)方面:一是考核企業(yè)的管理職能;二是考核企業(yè)各項(xiàng)管理職能的工作。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)識(shí)別、衡量和分析潛在的事故或損失,并對(duì)其進(jìn)行有效控制,以最經(jīng)濟(jì)合理的方法應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)現(xiàn)最大安全的過程。一般而言,內(nèi)部審計(jì)人員參與風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容是:1)監(jiān)督和評(píng)價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性;2)評(píng)價(jià)與企業(yè)有關(guān)的管理、經(jīng)營(yíng)和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
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