內(nèi)部審計是什么
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
內(nèi)部審計是對組織中各類業(yè)務(wù)和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟的使用了資源,是否在實現(xiàn)組織目標(biāo)。
內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。他通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理的有效性,幫助組織實現(xiàn)目標(biāo)。
涉及承擔(dān)管理層職責(zé)的內(nèi)部審計服務(wù)主要包括:
制定內(nèi)部審計政策或內(nèi)部審計活動的戰(zhàn)略方針;
指導(dǎo)該客戶內(nèi)部審計員工的工作并對其負責(zé);
決定應(yīng)執(zhí)行來源于內(nèi)部審計活動的建議;
代表管理層向治理層報告內(nèi)部審計活動的結(jié)果;
執(zhí)行構(gòu)成內(nèi)部控制組成部分的程序;
負責(zé)設(shè)計、執(zhí)行和維護內(nèi)部控制;
提供內(nèi)部審計外包服務(wù),包括全部內(nèi)部審計外包服務(wù)和重要內(nèi)部審計外包服務(wù),并且負責(zé)確定內(nèi)部審計工作的范圍。
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